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加快推進全覆蓋審計監督 發揮內部審計“免疫系統”功能

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發表時間:2021-08-30 10:58

為加強全公司內部管理,強化審計監督,充分發揮內部審計對規范企業內部管理、防范控制風險、促進廉政建設等重要作用,助力公司高質量發展,集團公司法務審計風控部根據開封市財政局《關于深化市管國有企業內部審計監督工作的實施意見》(汴財企人〔2021〕3號)有關規定,對下屬子公司開展專項審計工作。

公司領導對子公司審計工作給予高度重視,集團公司總經理駱坤、常務副總經理王軍、紀委書記張少慶多次組織開展專題會議,強調堅持應審必審、凡審必嚴、嚴肅問責,對審計工作進行部署、安排。

法務審計風控部采取有效措施確保有效履行內部審計工作職責:一是積極推動內部審計監督無死角、全覆蓋,制定年度內部審計工作計劃,明確年度內審計重點關注事項;二是探索創新內部審計方式方法,充分運用內部業務資源及相關領域專家參與內部審計;三是加強企業內部監督協同配合加強與相關部門內部溝通協調,通過聯席會議、聯合檢查等方式,提高企業內部監督透明度和影響力。通過常態化的審計工作,充分發揮審計職能。

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